為進一步加強對內部審計工作的指導和監督,將研究貫穿審計工作全過程,2025年3月以來,嶗山區審計局同區屬國企、行業主管部門等區內審協會重點單位召開研究型內部審計交流座談會,溝通了解各企業、部門內審機構設置、人員配備、工作計劃等情況,嶗山區審計局圍繞研究型內部審計建設、內審成果開發運用等對2025年各單位內審工作提出建議。
各單位結合實際情況,全面介紹了自身內審發展歷程、實踐成果和改革方向。金控集團著重把握重組改革節點,進一步修訂《內部審計管理制度》,特色開展投后管理專項審計、工程建設項目全過程跟蹤審計等項目,內部審計在風險防控方面的作用發揮日益突出。相關行業主管部門分享了內審內控工作“123”管理體系創新做法,圍繞結算支付業務和征繳業務,打造嚴密可靠的全環節防控鏈條。協會其他成員單位圍繞財務、工程、采購等多個領域詳細分享其內部審計工作開展情況,充分探討協同貫通、大數據技術應用等方面經驗做法,為審計機關開展內審指導工作提供了參考借鑒。
此次座談交流活動是2025年嶗山區審計局深入開展“科學規范提升年”行動的重要一環。嶗山區審計局將繼續加強內審單位合作交流,更大程度凝聚國家審計與內部審計監督合力,發揮好內部審計“常規部隊”作用,推動全區內部審計工作高質量發展。文/王夢婷
[來源:信網 編輯:陸云琦]大家愛看